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上海風險防范培訓 廣州管理制度培訓 深圳流程改善培訓 蘇州風險規避培訓 北京合同風險培訓 上海企業運營培訓 廣州流程設計培訓 深圳制度建設培訓 蘇州企業風險管理培訓 北京應收賬款管理培訓 上海財務風險管理培訓 廣州流程體系建設培訓 深圳風險防范培訓 蘇州管理制度培訓 北京流程改善培訓 上海風險規避培訓 廣州合同風險培訓 深圳企業運營培訓 蘇州流程設計培訓 北京制度建設培訓 上海企業風險管理培訓 廣州應收賬款管理培訓 深圳財務風險管理培訓 蘇州流程體系建設培訓 北京風險防范培訓內部審計培訓公開課
新時代企業內部審計與四能四會勝任力實務專題培訓班 西安:2025年07月07日
各單位全體審計人員、審計部、內審部、審計監察部、紀檢監察部等部門負責人及相關人員。課程大綱:第一部分:最新國家監察政策的內部審計管理與監督-公司治理與反舞弊案例解讀:從“寶萬之爭”看公司內審與監督1、公司治理審計三大明顯特征2、《第2204號內部審計具體準則-對舞弊行為進行檢查和報告》看舞5大特......
風險導向內部審計實務 上海:2025年07月10日
內審、內控、財務經理和主管審計部相關人員會計師事務所審計人員課程大綱:第 1 天一、新時期內部價值提升之道1、內部審計師使命與角色定位2、內部審計師價值創造之道-戰略目標達成——管理變革、業務流程改進、內部咨詢-強化風險管理——風險管理框架、合規監察、風險防范二、風險導向......
進出口活動內部審計方法與技巧 大連:2025年07月10日
物流、財務、報關、采購、審計等部門相關負責人員。目標收益對海關稽查重點與方法介紹,了解海關稽查分析企業進出口風險,提高企業風險管理意識掌握審計機構、審計計劃、審計組織和審計開展準備用關務知識結合審計手段,發現企業歷史問題加強海關業務內控管理,走上守法合規之道頒發證書頒發:“進出口活動內部審計方法與技巧&rd......
企業內部審計及內部控制與財務風險管理 上海:2025年07月11日
企業負責人和企業戰略決策負責人、財務會計負責人等。課程大綱財務分析部分一:財務分析框架和邏輯結構1.財務分析的方法初步總結—財務分析分析什么2.財務分析的八項基本原理3.財務分析的角度二:指標的分析和延伸1.經營政策和財務政策---財務的戰略表現和作用2.流動性分析的指標和延伸:營運資本的應用3.財務困境以......
內部審計培訓內訓課程
風險導向的內部審計實務與技巧 主講:馬老師
幫助內審人員快速掌握內控內審相關方法及技巧;幫助企業建立一支有效的、有戰斗力的內部審計團隊 ;跳出原來混亂無章的工作狀態、建立科學先進的內控審計流程和工作底稿;學會各個業務循環常見風險點和內控缺陷所在,在內審過程中快速找到問題及風險管理的關鍵,為企業運營管理提出改善建議。授課方式:課堂講授,穿插案例討論與分享。課程大綱......
房地產企業內部控制與內部審計實戰 主講:屠老師
第一講 房地產企業內部控制與內部審計體系概述 1.1. 房地產內控與內審的地位和作用 【案例】格林柯爾 冷得夠徹底 1.2.中國房地產企業內控與內審的現狀和存在的問題剖析 1.3. 中國上市公司內控現狀調查 1.3.1 我國上市公司內部控制的現狀 1.3.2 我國上市公司內部控制存在的問題 1.3.3 加強我國上市公司......
內部審計與反舞弊實務 主講:邱老師
第一章 內審定位及未來轉變1.內部審計定義2.內部審計種類122.1空間分類2.2相關方要求分類2.3時間分類3內審發展3.1大數據時代內審的轉型第二章 內審之通用業務1.如何做方案1.1方案制定步驟1.2方案制定方法1.3方案制定要點【實操練習】方案制定實例練習2.如何觀察122.1觀察要點【案例分析】實際觀察案例3......
企業內部審計實務與反舞弊 主講:夏老師
內部審計目的多樣,審計涵蓋的范圍寬廣,主要服務于管理層的管理,幫助管理層分析評價企業的內部控制流程,并就內部控制系統的優化提供管理建議。內部審計人員必須要重新審視自己的審計程序與方法,與時俱進,圓滿完成自身角色的變化。本課程以案說法,針對不同的審計對象、有不同的審計方法,讓枯燥的審計知識、方法和技巧鮮活展現。通過培訓:......